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审计委员会在其职责范围内的责任包括:

  • 会同集团聘请的外部审计师与集团内部的审计部门研究审计计划、以及审计师对集团内部财务管理体系的评价结论;
  • 在集团董事局讨论季度、年度财报之前,对财报内容进行审核;
  • 审核内控措施,负责集团管理层与外部审计师的工作协调
  • 与集团外部审计师就任何有可能或已经对集团运营、财务状况构成重大影响的、存在欺诈或违规、违法可能的行为进行审核;
  • 对集团外部审计的聘请、续聘以及其他涉及审计师离职或解聘事宜进行讨论并提出建议;
  • 对任何涉及交易所上市公司手册第9章规定的关联人交易进行审核;
  • 相关法律、条例规定的其他义务及职能。